Detalhes Despesa c/ Funcionários – Diárias
Tipo:
Diária
Nome:
MARIA JUSTINA DA SILVA
Data de início da viagem:
14/02/2022
Destino:
CURITIBA - PR
Meio de transporte:
Transporte Aéreo
Quantidade de diárias pagas:
3.0000
Data de empenho:
11/02/2022
Data de liquidação:
15/02/2022
Data de pagamento:
16/02/2022
Matrícula:
1192901
CPF:
756****1
Data de término da viagem:
17/02/2022
Custo do transporte:
R$ 0,0000
Valor unitário da diária:
R$ 400,0000
Número de empenho:
1696/2022
Número de liquidação:
1
Número de pagamento:
1
Justificativa da viagem:
Diária para participar de reunião da UNDIME e do SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS MUNICÍPIOS, ofertado pela Secretaria Estadual da Educação e do Esporte
Última modificação em 21/04/2022 às 18:27