Acessibilidade: +100%-

Despesas com funcionários

Matrícula Nome Destino Data de início da viagem Data de término da viagem
1568501 JANDIRA CORDEIRO DE JESUS GUARULHOS - SP 25/02/2022 27/02/2022
1048501 FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO BRASÍLIA - DF 21/02/2022 23/02/2022
1568501 JANDIRA CORDEIRO DE JESUS EXTERIOR - EX 17/02/2022 25/02/2022
1048501 FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO CURITIBA - PR 15/02/2022 16/02/2022
1034501 ROSA MARIA JERONYMO LIMA CURITIBA - PR 15/02/2022 16/02/2022
1321102 THEODORICO MELO DOS SANTOS CURITIBA - PR 14/02/2022 17/02/2022
1294602 ELIZIANE DIESEL RODRIGUES CURITIBA - PR 14/02/2022 17/02/2022
0 CASSIA DA SILVA GONÇALVES CURITIBA - PR 14/02/2022 17/02/2022
1192901 MARIA JUSTINA DA SILVA CURITIBA - PR 14/02/2022 17/02/2022
1449101 JOAQUIM DO CARMO DE OLIVEIRA NETO LONDRINA - PR 09/02/2022 10/02/2022
1 2 3 3.670

Última modificação em 21/04/2022 às 18:27

Matrícula Nome Tipo de despesa Valor Data
Não há dados para exibir

Matrícula Nome Valor Data
489701 MARIA DE LOURDES FURLANETTO R$ 300,0000 08/01/2019
1496301 CELIA REGINA DE ANDRADE R$ 3.000,0000 10/01/2019
2074801 GILMAR ANTONIO PIOLLA R$ 2.500,0000 10/01/2019
0 KATIA YUMI UCHIMURA R$ 500,0000 10/01/2019
1563001 MARCIO DO PRADO R$ 500,0000 14/01/2019
2074801 GILMAR ANTONIO PIOLLA R$ 300,0000 15/01/2019
984301 JOAO SOUZA DIAS R$ 8.000,0000 15/01/2019
1356301 EDINEIA CASSIANA RIQUELME R$ 250,0000 16/01/2019
1568501 JANDIRA CORDEIRO DE JESUS R$ 2.500,0000 16/01/2019
2041701 JAN ALBERT NIEUWENHOFF R$ 200,0000 16/01/2019
1 5.021 5.022 5.023 5.024 5.025

Última modificação em 22/04/2022 às 3:53

Nome do Credor CNPJ / CPF do Credor Nome do Beneficiário Data Destino Tipo de gasto Valor pago
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 17/10/2019 Aquisição de passagens aéreas para atendimento da STJC com emenda impositiva 037/2018 . PASSAGENS R$ 1.483,6600
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 17/10/2019 Aquisição de passagens aéreas para atendimento da STJC com emenda impositiva 037/2018 . PASSAGENS R$ 2.719,8200
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 15/10/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais para utilização nas demandas da SMED (15ª Feira do Livro). PASSAGENS R$ 15.165,1400
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 15/10/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais para utilização nas demandas da SMED (15ª Feira do Livro). PASSAGENS R$ 887,7700
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 08/10/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. PASSAGENS R$ 569,1400
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 08/10/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. PASSAGENS R$ 3.053,0800
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 08/10/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. PASSAGENS R$ 277,4200
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 08/10/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. PASSAGENS R$ 2.723,5300
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 08/10/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. PASSAGENS R$ 2.050,1900
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 08/10/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. PASSAGENS R$ 1.454,3400
1 2 3 4 3.434

Última modificação em 03/08/2022 às 5:53

Título Ano Mês Tipo
Não há dados para exibir

Última modificação em 07/10/2022 às 18:58