Acessibilidade: +100%-

Despesas com funcionários

Matrícula Nome Destino Data de início da viagem Data de término da viagem
1568501 JANDIRA CORDEIRO DE JESUS SAO PAULO - SP 04/11/2021 09/11/2021
2061403 EDINARDO ANTONIO BORBA DE AGUIAR RECIFE - PE 04/11/2021 05/11/2021
1498701 LEANDRO VANDRE HEINECK RECIFE - PE 04/11/2021 05/11/2021
1630602 KELLY CRISTINA CONSTANCIO CASCAVEL - PR 03/11/2021 05/11/2021
1192901 MARIA JUSTINA DA SILVA CASCAVEL - PR 03/11/2021 05/11/2021
1838302 ARTHUR THOMAZ PEREIRA REPELEVICZ CASCAVEL - PR 03/11/2021 05/11/2021
1048501 FRANCISCO LACERDA BRASILEIRO CURITIBA - PR 03/11/2021 04/11/2021
1496301 CELIA REGINA DE ANDRADE EXTERIOR - EX 27/10/2021 30/10/2021
2219601 CRISTIANE MARCIA DOS SANTOS SÃO PAULO - SP 27/10/2021 28/10/2021
1554501 NEUMARI CRISTHINE BRITES DE MORAES SÃO PAULO - SP 25/10/2021 28/10/2021
1 4 5 6 7 8 3.670

Última modificação em 21/04/2022 às 18:27

Matrícula Nome Tipo de despesa Valor Data
Não há dados para exibir

Matrícula Nome Valor Data
1894203 RITA DE CASSIA SOARES DA SILVA R$ 2.400,0000 05/04/2022
1505901 WILLY COSTA DOLINSKI R$ 3.980,0000 07/04/2022
1022101 VALMOR RODRIGUES CHAVES R$ 8.000,0000 12/04/2022
1377202 REGINALDO JOSE DA SILVA R$ 600,0000 12/04/2022
1346401 WILSON KLEMMAN R$ 800,0000 01/04/2022
2039703 KELYN CRISTINA TRENTO R$ 1.200,0000 04/04/2022
1192901 MARIA JUSTINA DA SILVA R$ 150,0000 16/03/2022
2228601 DIOGO MARCEL ARAUJO R$ 900,0000 17/03/2022
1496301 CELIA REGINA DE ANDRADE R$ 800,0000 03/03/2022
2153301 Elisandra Paula Marques de Araujo R$ 600,0000 07/03/2022
1 2 3 5.025

Última modificação em 22/04/2022 às 3:53

Nome do Credor CNPJ / CPF do Credor Nome do Beneficiário Data Destino Tipo de gasto Valor pago
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 1.313,1100
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 1.146,6900
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 1.528,4900
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 5.636,6000
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 937,3500
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 1.601,2400
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 3.177,1100
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 01/11/2019 Aquisição de passagens aéreas nacionais, visando o deslocamento de autoridades e servidores a serviço da Administração Pública. (SMTU). PASSAGENS R$ 3.256,7300
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 02/12/2019 Aquisição de passagens aéreas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. PASSAGENS R$ 1.146,5000
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI 14181341000115 - 02/12/2019 Aquisição de passagens aéreas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social. PASSAGENS R$ 1.615,5600
1 2 3 3.434

Última modificação em 03/08/2022 às 5:53

Título Ano Mês Tipo
Não há dados para exibir

Última modificação em 07/10/2022 às 19:21